各学院,各有关单位及项目负责人:
为切实保障我校承担的“十四五” 国家重点研发项目能够有条不紊地推进并达成高质量成果,严格遵循相关管理规范与要求,现组织“十四五”国家重点研发项目开展深入自查工作。请各团队依据项目任务书,着重对以下关键方面展开自查:
一、指标完成情况
各团队需细致梳理项目任务书中所设定的各项任务指标的推进状况。明确已成功完成的指标详情,对尚未完成的指标,需准确说明其进展程度以及预计完成时间。针对预计难以完成的指标,进行客观判断与说明,深入剖析造成困难的关键因素,并充分评估可能对项目整体产生的影响后果。
二、经费使用情况
各团队必须对项目经费的使用明细进行全面、细致的核查。重点审视是否按照课题任务的要求及时足额拨付外拨资金,外拨资金是否独立核算、专款专用,专项资金使用与课题任务是否相关、经济合理,开支范围与标准是否符合规定,如有预算调整是否按规定履行调剂程序,是否与国家相关财务制度及规定相符。尤其要留意各项费用支出的必要性、合规性以及效益性,确保每一笔经费都能得到合理且有效的运用。
三、外拨企业经费专账情况
若项目存在向企业外拨经费的情形,团队务必严格检查企业是否针对该笔外拨经费建立了独立、规范的专账管理体系。确保经费的流向清晰可追溯,每一笔支出都有明确的记录与用途说明,防止出现经费混用、挪用等违规现象,保障外拨经费的使用安全与合规性。
四、经费合规性审查
各团队需对其项目经费使用是否符合相关规定进行审查工作。如遇到什么问题可以积极与科研、财务、审计等部门进行沟通,及时、精准地发现并纠正经费使用过程中可能潜藏的违规行为、风险隐患或不规范操作,确保项目经费使用合法合规、健康运行。
请各相关单位、各项目团队务必高度重视此次自查工作,以严谨负责的态度认真组织落实各项自查任务,如实、详尽地填报自查结果,并于12月12日前将自查报告提交至科学研究院(kjcgxk@scau.edu.cn)。自查报告内容应涵盖但不限于上述各项自查内容、在自查过程中所发现的问题以及针对性的整改措施与建议等。学校将依据各团队提交的自查情况,组织业内权威专家进行审核与专业指导,对于自查过程中发现的问题,将及时下达整改通知并跟踪督促整改工作的推进与落实,以全力保障项目能够顺利实施并圆满通过验收。
联系人及联系方式:夏 杰(科研院)85283435
陈小丽(财务处)85288032
科学研究院 财务处
2024年12月2日

